“三公”支出比預算下降
報告對2011年市本級“三公經費”支出決算情況作了簡要匯報。匯總2011年市級行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)、事業單位和其他單位用當年財政撥款開支的出國(境)經費、車輛購置及運行費、公務接待費支出,合計9.43億元,比預算下降1.67億元。其中:出國(境)經費1.63億元,比預算下降0.32億元;車輛購置及運行費5.05億元,比預算下降0.8億元;公務接待費2.75億元,比預算下降0.55億元。
今年財政收入平穩增長
同時,報告對2012年上半年全市財政收支的主要情況作了簡要匯報。據了解,2012年上半年,全市地方公共財政收入完成2158.5億元,比2011年同期增長6.8%,完成年度預算的58.3%;全市地方公共財政支出完成1945.4億元,增長15.7%。
全市地方公共財政收入預算執行呈現三個特點:一是財政收入平穩增長,收入增速較去年同期回落;二是金融等服務業對財政收入拉動作用明顯,收入增長對房地產業的依賴降低;三是工業結構調整效應逐步顯現,重化工業收入比重下降。在預算支出執行中,根據中央和市委關於“支出預算要統籌兼顧、突出重點、有保有壓,進一步優化財政支出結構”的要求,市級公共財政預算支出執行著力突出年初預算明確的“三個聚焦”,即:一是聚焦“穩增長、轉方式、調結構”;二是聚焦以民生改善為重點的社會建設;三是聚焦城鄉一體化可持續發展。
下一階段,本市各級財政部門將緊緊圍繞貫徹落實市第十次黨代會精神和“穩增長、調結構、促轉型”的要求,重點做好以下五個方面的工作:一是進一步深化推進“營改增”改革試點;二是進一步加大積極財政政策的實施力度;三是進一步深化完善市與區縣財政管理體制改革;四是進一步提高財政科學化精細化管理水平;五是進一步加強增收節支。 |